正确答案
(1)制单柜员(即拥有凭证制单角色权限和数据权限的用户,其他依理类推)录入凭证后,应换人审核,才能记账。
(2)审核柜员发现录入的凭证错误时,应通知制单柜员修改或作废,他人不得修改。
(3)记账柜员发现已审核的凭证错误时,应通知审核柜员反审核,再由制单柜员修改。
(4)发现已记账凭证错误时,应通知制单柜员作红字冲销处理。
(5)月末结账(实际操作为次月1日),若发现核心系统的数据尚未接收,允许业务管理员或总账制单柜员作反结账。
(6)坚持两系统日常对账。
(7)对不传科目的业务处理,应保持两系统处理时间上的基本同步。
(8)坚持月清月结。当月需传入核心系统的账务必须在核心系统月末日终前处理完毕。