A可靠性
B相关性
C充分性
D实质性
利用网络、电话等查询工具了解审计事项相关信息,查询得到的信息可直接利用作为审计证据。
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与研究开发费用有关的金额及其他数据已恰当记录,体现了()的审计目标。
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如果只有少数项目构成了存货的主要部分,审计人员以()为主的审计方式获取与存在认定相关的证据更为有效。
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审计证据的()是指审计证据的数量足以为CPA形成审计意见提供证据基础,即收集的审计证据数量是否足够。
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内部审计人员获取的审计证据应具备()。
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在定义抽样单元时,内部审计人员应使其与审计测试目标保持一致。
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审计证据的收集、鉴定和综合是整个审计工作的核心。
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注册会计师基于统一的风险评估,为财务报表审计和内部控制审计制定整合的审计计划。具体而言,财务报表审计与内部控制审计至少在以下()方面是可以整合共享的。
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以下与内部控制审计沟通有关的事项说法不确的是()。
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