内部审计实务
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内部审计实务
单选题
以下哪项控制程序不能有效地防止向伪造的供应商付款?()
A
付款的金额根据采购的情况确定
B
付款的供应商必须是签订采购合同且审批完整的供应商
C
采购部门与付款计划的制定与审批相互独立
D
采购金额不能超出采购预算的范围
正确答案
答案解析
本题考查的知识点是确定审计业务的程序。选项D控制的是支出的总额,不能有效地防止向伪造的供应商付款。
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