单选题

每笔现金支出在(),由临柜人员审查,报信用社主任签字审批(营业部报营业部主任审批)。

A5万元(含5万元)

B5万元至20万元(含20万元)

C20万至100万元(含100万元)

D100万元以上

正确答案

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答案解析

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  • 在现金支取中,现金支出在()万元以内由柜员掌握,无需进行分级审批。

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  • 临柜办理现金业务必须在客户视线以内进行,做到当面点准,(),对交付客户的现金必须告知现金当面点清。

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  • 临柜办理现金业务必须在客户视线以内进行,做到()。对交付客户的现金必须告知“现金当面点验”。出纳员不得代填或代改缴款凭证。

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  • 下列关于临柜办理现金业务的说法错误的是()。

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  • 除下列()几种现金收付凭证外,临柜柜员不得自行编制凭证。

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  • 临柜人员领用重要空白凭证数量原则上控制在()或()的使用量。

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  • 出纳人员在办理现金收入业务时,如发现假钞(包括变造币)必须由()营业人员同时认定后予以收缴。

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  • 金融机构临柜人员应当面在兑换的残缺人民币票面上加盖带有本行行名的()戳记。

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  • 对实行柜员制的营业网点,单人临柜、独立办理一切现金实物的收付及各类登记簿的记载。说法错误的是()

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