A审查和评价
B设计和运行
C审计和评估
D组织和管理
根据《信息系统审计准则》,组织信息技术管理的主要目 标不包括()
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内部审计人员在信息系统审计中,应当了解业务流程,关注信息技术风险。下列各项中,不属于业务流程层面的信息技术风险的是()
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组织层面信息技术控制,是指董事会或最高管理层对信息技术治理职能及内部控制的()的态度、认识和措施。
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对信息技术一般性控制进行审计时,应当考虑的控制活 动不包括()
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内部审计人员在审计过程中应当在风险评估的基础上,依据信息系统内部控制评估的结果重新评估审计风险,并根据()设计进一步的审计程序。
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从技术角度看,管理信息系统所采用的信息技术领域主要来自()
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信息学的领域大体包括信息论、控制论、系统工程、微电子学、自动化技术、计算机技术、仿生学、()。
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管理信息系统所采用的信息技术主要来自哪三个领域?
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内部审计的责任是对内部控制设计和运行的()进行审查和评价,出具客观公正的审计报告,促进组织改善内部控制及风险管理。
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