A对
B错
上市公司董事会下设的审计委员会、薪酬与考核委员会中,独立董事应当占多数并担任负责人,审计委员会中至少还应有()独立董事是会计专业人士。
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在创业板上市的公司必须建立健全股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书、审计委员会制度。
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企业内部控制评价是一项难度非常大的工作,需要强有力的组织保障。应该是企业最高级次的组织和人员进行总体负责。董事会下设审计委员会,在行政系统——经营管理系统设置审计机构;审计委员会成员由()等组成。
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SOX法案第404章要求证券交易委员会出台相关规定,所有除投资公司以外的企业在其年报中都必须包括()。
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企业应当在董事会下设立审计委员会,或指定相关机构负责发展战略管理工作,履行相应职责。
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重大资产重组中相关资产以资产评估结果作为定价依据的,资产评估机构应当按照资产评估相关准则和规范开展执业活动。上市公司董事会应当对()发表明确意见。
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《法案》要求公司高级管理人员对财务报告的真实性宣誓,并就提供不实财务报告分别设定了刑事责任,规定销毁审计档案最高可判()年监禁、在联邦调查及破产事件中销毁档案最高可判()年监禁。
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国有独资企业董事会可以根据授权部分行使股东(大)会的职权,决定公司的重大事项,但公司的合并、分立、解散、增加或者减少注册资本和发行公司债券,必须由()决定。
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上市企业对外公布的财务报表必须经过CPA事务所的审计与证监会的批准。
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