A按要求对柜台业务中需要会计主管审核的业务进行审核
B对本机构各个业务系统的会计账目及报表进行检查
C对本机构现金、重空、印鉴卡片等进行账实检查
D对本机构印章及重要机具保管使用情况进行检查
申请使用个人支票,客户经理应通过()系统,对存款人的信用状况、结算情况、职业和收入等信息进行严格审查,审查通过后,客户经理提交意见书,开户行负责人签字后再交柜台办理相关签约手续。
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各网点平账后应及时电话通知授权机构值班柜台经理,值班柜台经理应使用()交易查询对应的被授权网点是否均已平账。
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使用“6205修改贷款户信息(会计复核)”交易修改()时,需有信贷部门的电子指令及书面材料,除此以外其他信息只需经柜台经理授权后由柜台人员按实际工作需要直接修改。
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未在我行开立结算账户的单位客户,从他行转入资金开立定期存款时,必须经会计经理授权。
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会计检查辅导情况分析报告应于每季结束后()日内提交分行会计结算部高级经理和会计风险管理员。
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遇节假日柜员申请指纹解锁时,柜员应填写《申请表》,交另一临柜人员复核签字后,传真给授权机构值班柜台经理。柜台经理审核无误后,操作“()指纹解锁”交易,经另一值班柜台经理授权后解锁。
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柜台经理在授权时,对于校验方式选择“不校验”的非加密代发业务,应注意审核()。
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柜台经理在营业网点组织的结算业务培训()不少于一次,对于网点收到分行转发的各类结算业务相关通知和文件,柜台经理应及时传达给柜员,并组织柜员认真学习。
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对于柜台上发生的单笔金额()以内的小额零头现金长款,在每日营业终了前,柜员应填制(),经柜台经理(或远程授权人员)审核授权后,使用()交易,记入“0479-3柜台小额零头现金暂挂”账户。
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