A对本单位及所属单位财政收支、财务收支及相关经济活动进行审计
B对本单位及所属单位固定资产投资项目的概预算执行情况及效益进行审计
C对本单位及所属单位执行计划、预算、合同等情况进行审计
D对本单位及所属单位内部控制制度的健全性和有效性进行评估
E对本单位内设机构及所属单位主要负责人任期经济责任进行审计
F法律、法规规定和本单位主要负责人或者权力机构交办的其他审计事项
请简述《湖南省内部审计办法》规定内部审计机构履行职责时,具有哪些权限?
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《湖南省内部审计办法》规定,被审计单位或者被审计对象应当自收到审计报告、审计决定之日起()日内向内部审计机构报告审计决定执行情况。
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《湖南省内部审计办法》规定,内部审计人员若有下列哪些()情形之一的,由本单位主要负责人或者权力机构依法处理;构成犯罪的,依法追究刑事责任.
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《湖南省内部审计办法》规定,被审计单位、被审计对象若有下列哪些()情形之一的,可由本单位主要负责人或者权力机构依法处理;构成犯罪的,依法追究刑事责任。
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《湖南省内部审计办法》规定,()依照有关章程为内部审计工作提供协调和服务,依法履行行业管理职能。
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《湖南省内部审计办法》规定,县级以上人民政府审计机关负责指导和监督本行政区域内的内部审计工作,履行下列哪些()职责。
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《湖南省内部审计办法》规定,被审计单位或者被审计对象应当自收到审计报告征求意见稿之日起()日内向审计组反馈书面意见。
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《湖南省内部审计办法》规定,内部审计是指单位内部依法独立、客观地对本单位及其所属单位的经济活动、内部控制的()进行监督和评价。
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根据《商业银行内部控制评价试行办法》规定,内部控制评价包括--。()
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