A审计结果沟通制度
B审计内容沟通制度
C审计记录沟通制度
D审计资料沟通制度
内审机构应建立审计工作底稿的分级复核制度,明确规定各级复核的要求和责任,其中内部审计机构负责人和实际复核人员对审计工作底稿的复核负完全责任。
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企业应当建立内部保密制度,制度中应当明确的内容包括()。
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企业应当建立(),明确内部控制相关信息的收集、处理和传递程序,确保信息及时沟通,促进内部控制有效运行。
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单位应当实行内部控制关键岗位工作人员的(),明确轮岗周期。
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内部控制评价业务规划包括评估信息需求;确定业务的总体范围;建立项目团队,明确工作分工;和独立审计人员协作。()
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企业应当指定专门机构对信息系统建设实施归口管理,明确相关单位的(),建立有效工作机制。
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企业应当制定各级管理人员和关键岗位员工定期轮岗制度,明确轮岗范围、轮岗周期、轮岗方式等,形成相关岗位员工的有序持续流动,全面提升员工素质。
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内部审计机构人员应按照组织适当管理层的要求,并结合实际情况,建立、实施外部评价制度。
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单位内部会计监督的主体是单位的会计机构、会计人员,但单位负责人对单位内部会计监督制度的建立及有效实施承担最终责任。
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