A业务授权控制
B职责分工控制
C凭证与记录控制
D独立稽核
下列各项中,属于控制环境要素的有()
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下列各项中,不属于内部控制固有局限性的是()
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下列审计质量控制措施中,属于对审计人员素质控制的有()
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下列执行措施中,属于控制性执行措施的有()
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内部审计人员在信息系统审计中,应当了解业务流程,关注信息技术风险。下列各项中,不属于业务流程层面的信息技术风险的是()
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下列各项中,属于物证又属于间接证据的有()。
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下列各项中,不符合内部审计人员职业道德要求的是()
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下列选项中,属于法律责任的构成要素的有()
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下列各项中,内部审计机构和人员可以利用外部专家服务的是()
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