通过稽核信息系统,各级稽核部门可以共享信息,避免重复布置检查任务和及时发现问题,减轻稽核报表统计的工作量,提高稽核报表的准确性,规范文档管理,加强非现场稽核,提高稽核工作效率。
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贷后管理是贷后检查人员在规定时间内完成贷后的首次或定期检查工作,详细记录检查结果,真实反映客户经营情况,客观评价信贷风险度的过程。主要包括:()等内容。
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系统管理员()进行一次异地数据有效性检查,检查内容主要包括异地数据是否可用.
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大额支付系统每日日终,市清算中心,收到省资金中心发来的对账信息后,应做下面哪些账务的处理()
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各市农信办、县级行社对辖内信贷管理系统运行情况进行检查的主要内容包括()。
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对担保人及担保物的跟踪检查和监管,是()负责贷后管理工作的主要职责。
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接收的小额支付定期借记业务,在回执期限内均由系统日终时(),不需人工干预。
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农信银前置机与主机对账成功后,使用()交易完成前置机系统的日终处理,包括下载农信银行名行号信息及数据清理等。
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大额支付系统日终处理后,直接参与者与城市处理中心核对当日处理的业务信息。核对不符的,以直接参与者的数据为准。
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