A公司治理结构
B合规管理文化
C信息系统建设
D外部控制体系
程序表记录CPA在了解被审计单位及其环境(不包括内部控制)时实施的风险评估程序。包括()程序。
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在了解被审计单位及其环境(不包括内部控制)调查表时,记录了解的内容及评估的风险,不需要注明()。
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货币资金内部控制环境是对企业货币资金内部控制的建立和实施有重大影响的因素的统称。货币资金内部控制环境中的决定性因素是()。
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操作风险中的人员因素不包括()。
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企业内部控制应用指引中规定的工程项目应该关注的风险不包括()。
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《中国CPA审计准则第1121号——通过了解被审计单位及其环境识别和评估重大错报风险》规定,CPA应当了解与审计相关的内部控制,主要有()。
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下列各项中,在了解被审计单位及其环境(不包括内部控制)调查表时,不属于被审计单位性质的是()。
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内部控制的内部环境要素主要包括()。
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内部控制中的风险评估要素主要包括()。
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