A每周
B每月
C每季
D每年
各单位会计管理部门应落实专人每天通过“支付清算业务质量考核管理系统”查询、核实辖属网点清算业务质量考核意见信息,并在央行将考核信息录入系统之日起的()内,通过系统提交确认或申辩的反馈意见。
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在网点层面设置(),用于记录网点所有系统控号类待销毁重空凭证的编号明细,各网点必须落实专人对该票箱进行核对和轧账。
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网点对单位结算账户开户证明文件的审查应严格按照()原则,做到专人负责,双人审核。
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各网点及各分支行应落实人员坚持查库制度,坚持()进行库存检查,并在库存登记簿上做好记录。
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票据交换员不得兼管其他应收款、其他应付款等过渡户的账务处理。
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发生长款,应暂列其他应付款待查,不准溢库;发生短款,应列其他应收款待查,不准空库。
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来账机构营运主管应指定专人在系统运行日每小时查询本机构()任务,确保来账业务及时完成。各分行业务处理中心应每日两次检查本分行来账处理情况,并通知网点及时处理来账业务。
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直接办理储蓄存款业务的所有储蓄网点,是各银行和其他金融机构、邮政企业具体办理储蓄业务的基层单位,不具有法人资格。()
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不具备及时向上级行移交信贷档案条件的经营网点,经批准设立临时信贷档案库后,需落实专人管理,并于年后()内将已结清或核销的信贷档案资料移交上级行。
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