A20
B30
C40
D50
监督中心行负责全辖业务发生()的会计档案的整理、立卷、归档和保管工作,确保会计核算的真实性、准确性,确保会计档案的完整性。
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会计经理或账务中心主管每季至少组织一次登记簿保管和使用情况的检查;分行会计部门应定期组织对辖属机构登记簿保管和使用情况的检查。
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分行应按会计条线组织架构,设立风险监督中心,()可采用“分散扫描,集中监督”的方式。
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分行应按会计条线组织架构,设立风险监督中心,异地支行(或地域偏远的支行)可采用()的方式。
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事后监督中心应按()与营业网点进行空白重要凭证手工账务的全面核对,确保事后账务和网点账务及相关报表的一致性
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核心账务系统的系统内清算采用“()、分行账务中心、网点三级机构,二成清算架构”方式.
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网点的汇划来账业务由账务中心统一接收处理,提交主机记账后产生的会计分录为()。
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大额转账支付授权标准由总行统一制定(包括单位、个人客户大额转账支付),由支行/分行账务中心会计经理、支行行长/分行会计部负责人进行授权。
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被监督单位与会计监督中心之间会计资料的传递要遵守()原则
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