A督导工作年度总结及计划
B向被督单位出具的督导报告(月)
C被督导单位的整改方案(月)
D汇总督导报告(季)
E长假前的结算检查报告
会计档案督导检查以下内容不正确的包括()。
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分行会计结算部应设置专职会计结算督导岗,按每()个网点至少配备一名专职会计结算督导员的要求开展督导工作。不足7个网点的分行按7个网点计算配备专职督导员。
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会计结算督导员的任职资格需具备()年以上银行会计结算工作经验。
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个人结算账户开户时的有关申请资料应作为会计档案进行管理,保管的期限为该个人结算账户撤销后()年。
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对于单位银行结算帐户开户时客户提交的证明、证件,开户网点应留存复印件,随开立银行结算帐户申请书一并作为重要会计档案保管,保管期限为()
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对于开户时客户提交的证明、证件,开户网点应留存复印件,应随开立银行结算帐户申请书一并作为重要会计档案保管,保管期限为银行结算帐户撤销后()
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银行应明确专人负责银行结算账户的开立、使用和撤销的审查和管理,负责对存款人开户申请资料的审查,并按照规定及时报送存款人开销户信息资料,建立健全()制度,建立银行结算账户管理档案,按会计档案进行管理。
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银行结算账户管理档案按会计档案进行管理,保管期限为银行结算账户撤销后()年。
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会计档案保管期满,可以进行销毁。由分行会计结算部会同()提出销毁意见,编制会计档案销毁清册。
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