A只有I
B只有II
C只有III
DII和III
X公司的薪金控制制度的处理过程最近被外包给一家信息服务机构,审计师去审计这家公司的薪金控制制度,考虑到这项外包决策,该内部审计师应该采取的行动是:()
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以下哪项是在反复发现存在违反公司关于竞争性投标政策行为时应该采取的措施?()
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关于销售合同和相关佣金的表述中,下列哪项因素最有可能导致扩大审计范围?()
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以下哪项没有说明业务工作底稿的功能?()
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首席审计执行官对公司道德规范和决策环境实施审计,以下哪项对这一审计的范围和/或建议的描述不恰当?()
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某公司总裁拥有公司55%的股份,以下哪项说法不合理?()
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以下哪项不属于与公司利益政策有冲突的内容?()
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以下哪项表明X公司的市场部可能存在舞弊?()
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某大型财务机构的内部审计部门完成了对公司派驻海外的销售机构的经营性审计。审计报告批评了总公司对经营过程缺乏控制和对成功的销售人员缺乏有效监督。审计师怀疑,但没有说明总公司之所以容忍海外销售机构上述行为的原因是:该销售机构,更确切地说,是个别销售人员取得了很大的成功,并带来了可观的利润,因此影响到高级管理层所有人员的分红。高级管理层在收到审计报告后,便采取了纠正措施。鉴于及时采取了纠正措施,该审计师未将这一审计发现上报审计委员会。 针对公司的薪酬系统和相关的分红,下列哪项陈述是正确的?()
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