判断题

商业银行的内部审计部门无权获得商业银行的所有经营信息和管理信息。

A

B

正确答案

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答案解析

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  • 《商业银行内部控制指引》规定,商业银行的()应当有权获得商业银行的所有经营信息和管理信息,并对各个部门、岗位和各项业务实施全面的监督和评价。

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  • 《商业银行市场风险管理指引》规定,商业银行的内部审计主要针对业务经营部门,与市场风险管理部门无关。()

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  • 商业银行在进行大规模系统开发时,不需要信息科技风险管理部门和内部审计部门的参与。()

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  • 根据《商业银行合规风险管理指引》规定,内部审计部门应负责()。

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  • 商业银行内部稽核部门对内设职能部门及分支机构稽核的结果应当及时、全面报送()。

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  • 商业银行内部审计部门应至少每()年进行一次数据中心内部审计。

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  • 商业银行有关流动性风险的内部审计结果应直接报告(),并根据有关规定及时报告监管部门。

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  • 商业银行应当建立内部控制的报告和信息反馈制度,业务部门、内部审计部门和其他控制人员发现内部控制的隐患和缺陷,应当及时向()、管理层或相关部门报告。

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  • 根据《商业银行合规风险管理指引》规定,内部审计部门应随时将合规性审计结果告知()。

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