A统计抽样
B经验估计
C详细审计
D小规模样本审查
从检查被审计单位内部控制人手,根据对内部控制评审的结果,确定实质性测试的审查范围、数量和重点,根据检查结果形成审计意见和结论的审计取证模式是()。
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审计人员在对内部控制进行初评后,认为应该实施内部控制测试的情况是()。
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审计人员在对内部控制进行初评后,认为应该实施内部控制测试的情况的是()
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审查"货币资金"项目,应提请被审计单位不能列入"货币资金"的项目有()。
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按照国家审计准则的规定,可以不进行可行性研究作为必选审计项目列入年度审计项目计划的是()。
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审计人员对被审计单位进行内部控制测试的工作属于()
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审计人员测试现金内部控制的内容及方法有()。
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审计人员在实施内部控制测试时可以采用的方法有()。
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下列各项审计程序中,属于对生产与存货业务循环内部控制测试的有()。
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