A一般缺陷
B运行缺陷
C重要缺陷
D设计缺陷
下列企业采购活动中,符合内部控制基本规范的有()。
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根据《企业内部控制应用指引》,下列不属于采购业务风险的是()。
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下列各项关于企业采购环节内部控制措施的表述中,正确的是()。
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下列各项中,符合《企业内部控制应用指引第7号——采购业务》关于企业内部控制要求与措施的有()。
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甲公司是一家多元化经营的企业,业务领域涉及图书出版、互联网金融、饮用水、房地产等。公司战略管理部门在对互联网金融板块进行分析时,发现该产业理财产品销售额迅速增长,产业中时常出现兼并等意外事件。对此甲公司战略管理部门应选择的主要战略路径为()。
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根据《企业内部控制评价指引》的要求,以下不属于内部控制评价应遵循的原则的是()。
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甲企业打算进军中东某国市场,在对该国进行政治法律环境分析时,发现该国存在着政治风险。下列不属于甲企业面临的政治风险的是()。
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甲公司是一家上市公司,2016年成立了内部控制评价组对公司内部控制进行评价。评价组在对销售业务内部控制进行测试时,任意抽取了一笔销售业务,获取了原始单据,跟踪交易从产生到会计处理、信息系统、财务报告编制和报告的全过程。该评价组运用的内部控制评价方法是()。
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由职能管理部门制定的,主要涉及如何更好地配置企业内部资源,为其他各级战略服务的战略,称为()。
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