A业务状况表
B资产负债表
C财务损益表
D利润表
县级联社一本账进行集中会计核算的核心在于全辖一本总账,辖内营业机构之间发生的业务可以看作是同一本账上的()之间的对转,直接进行账务处理,不存在内部资金清算。
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股金分红完成后,由财务会计部门根据实际分发红利情况,通过总账系统将派发的现金红利及转增股本通过()科目划转到县级联社营业部。
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对于系统批量检查到总账不平、总分不平的会计主体,次日省、市联社的柜员根据系统批量生成的总账不平及总分不平清单,进行认真核实查清账务后,填制特种转账凭证进行账务调整,使用()交易。
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县级联社营业机构设置票据录入岗、票据复核岗、、会计记账岗、会计复核岗、()。
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县级联社的现金管理应按柜员设置现金钞箱,应实行()的原则。
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会计主管负责本单位信息科技安全员的设置、变更,人员变更后()个工作日内向科技部报送《淄博农信县级联社信息安全员备案表》。
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信用社向存款人赠送支付密码器的,必须经县级联社审批同意,支付密码器费用按照实际购买价格由财务会计部门在()科目列支。
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县级联社会计主管的交接,由联社()负责监交。
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县级联社会计管理部门将注销的柜员卡按()上缴办事处、市联社会计管理部门。
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