A当天
B2日内
C次日上午
D3日内
营业经理应逐笔审批特种转账凭证、内部自制凭证。
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对于非重点监督网点,外币业务凭证中内部自制凭证审核起点为()
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柜员自制的内部凭证柜员自制凭证以及()的内部凭证等依据是否充分、合法,凭证各要素的记载是否正确、完整,必须经现场管理人员审核把关并在相关凭证上签章确认。
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营业经理应每日对柜员自制的特种转账凭证以及()元以上(含)的内部记账凭证等进行审批。
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现场管理者须逐笔审批柜员自制的特种转账凭证及金额在()以上(含)的内部转账收付凭证的合法性和正确性。
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保管机构记账人员审核完成后,提交入账交易,打印内部通用凭证,作《入库凭证》第()联或《入(出)库凭证》第( )联的附件。
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客户在凭证上签字确认后,柜员发现确系内部操作失误导致错入账的,以下几种处理方式是正确的()。
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客户在凭证上签字确认后,柜员发现确系内部操作失误导致错入账的,当时无法收回回单的,应按以下流程处理()。
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对于柜面虚拟子账户入账处理,柜员收到对兴业银行账户的入账指令或入账凭证,启用相关交易进行入账处理,在输入收款账号前,先输入(),再敲回车,激活虚拟子账户入账程序。
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