A系统管理员
B验印系统会计主管
C营业机构主管柜员
D营业机构主管行长
因内部差错需要查询监控录像资料时,须经( )人批准,由电视监控主管员进行操作和查询。
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如因交通银行内部业务办理、管理需要进行客户预留印鉴查询,需由查询部门出具工作联系单,经网点主管审批同意后方可查询。
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出售支票原则上每次每种()本,确需多售须经会计暨合规主管签章批准。
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柜员办理下列哪些业务须经单位会计主管授权批准()
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权限卡如遇特殊原因经主管行长批准,可以转交他人使用。
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对于系统批量处理的内部账户,应严格控制前台柜员联机记账。必须联机记账的,须经会计主管批准后方可进行操作。
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非正常营业时间收款,须经会计主管批准,可作为次日的业务款处理。收款时在现金缴款单各联上加盖“非营业时间收款,隔日入账”字样。
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银行内部员工经业务主管批准可代理客户购买、传递、保管各类空白重要凭证。
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外部人员确需进入金库,必须经金库主管部门批准后,由金库主管陪同进入。
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