A公司有无专门部门负责资产管理业务,是否统一承揽业务
B选取具有代表性的业务样本核对有关开户、投资、保管,跟踪记录有关凭证等内容
C公司自营业务有无明确的授权、审批程序
D公司有无挪用客户交易结算资金用于自营业务
实质性测试中一般使用抽样审计方法
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简述单位存款业务的内部控制测试中,存款开户测试的主要内容
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下列哪项属于贷款质量实质性测试的内容()。
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保险业务内部控制测试,在核保核赔管理方面,主要测试()
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对内部控制实施初评后,如果认为控制设置有限或认为不宜进行符合性测试时,则应停止对内控的符合性测试,而直接转入实质性测试
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对单位存款业务的内部控制测试不包括()
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在实施货币资金内部控制测试时。审计人员需要检查库存现金日记账、银行存款日记账与()核对是否一致。
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抽取一定的货运文件样本,并与相关的销售凭证核对,检查已发出的货物是否均已向客户开具发票属于实质性测试程序
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下列哪项不属于贷款业务层面的内部控制测试()。
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