A借、贷方蓝字
B借、贷方红字
C借、贷方红蓝字
对当日无法核销的过渡账项,由柜员填制记账凭证,注明挂账原因,经会计主管审核并逐级报经市分行批准后,授权柜员做挂账处理,转入()账户。
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需要取消本营业机构当日或指定日期的录入未核销交易时,柜员选择()交易处理,打印记账凭证。
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现金管理系统年度发现上年度错账,应填制()记账凭证处理。
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本年度发现以前年度错账,应填制()记账凭证处理,损益类错账视同当年错账处理。
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年度发现本年以前年度错账,应填制()记账凭证处理,损益类错账视同当年错账处理。
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对柜员现金短款的,柜员选择()交易,在其他应收款账户挂账,打印记账凭证,加盖业务办讫章。
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柜员领用重要空白凭证时,应填制记账凭证,经()审批签章后交管库员或重要空白凭证管理员办理领用手续。
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网内收付付款人账户行接到查询和退划错账款项后,应以()为依据,填制冲正记账凭证,并经坐班主任审批后,选择“冲正”交易进行冲正处理,同时给予查询行明确的查复。
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运营主管根据扣划通知书内容填制一式两联记账凭证,在摘要栏注明“协助××机关扣划存款”字样,对记账凭证及通知书中()等要素审核无误并签章,交柜员进行交易处理。
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