A立项依据、现场实施起止时间、被审计单位名称
B被审计单履行职责情况
C内审范围和主要内容
内审档案归档的主要内容为()被审计单位整改报告,内审报告,内审初步意见及反馈意见,内审事实确认书及反馈意见,被审计单位自查报告(述职报告),内审通知书(离任审计通知书),内审方案,工作底稿,调阅清单等与之有关的资料。
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内审处理阶段,根据行领导的批示意见和内审报告的内容,由主审人起草《内审结论和处理决定》,离任审计时为《离任审计结论》,同级监督时为()。
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被审计单位收到《内审结论和处理决定》后,应在()内将整改情况报内审派出行。
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中国人民银行内审部门实施领导干部履行职责审计时,现场审计主要步骤有哪些?
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内审部门对分支机构审计的主要内容包括()。
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中国人民银行内审程序包括()五个阶段。
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内审组组长、主审人、项目小组长外其他成员的主要职责包括:根据内审方案进行现场检查、分析与取证;()完成项目小组组长安排的其他工作。
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内审部门对各职能部门审计的主要内容包括()。
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发行库主任、副主任查库的,应成立由本行会计、内审、保卫部门负责人参加的查库小组共同实施查库。
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