A《内审意见书》
B《内审结论》
C《内审处理决定》
中国人民银行领导干部履行职责审计,内审部门应当根据审计发现的问题确定责任,分别提出处理意见和建议。对于严重违规,造成较大经济损失或风险隐患以及造成其他较大不良影响,审计对象应承担直接责任的,应()。
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被审计单位收到《内审结论和处理决定》后,应在()内将整改情况报内审派出行。
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被审计单位收到《内审结论和处理决定》后,若有异议,可在()内向上级行提出申诉,申诉期内《内审结论和处理决定》照常执行。
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内审报告包括实施内审的基本情况、()、存在的问题、处理意见及建议四方面内容:
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中国人民银行内审部门实施领导干部履行职责审计时,采取的问卷调查,是在一定范围内发放审计调查问卷,以()征集干部职工对审计对象的评价意见。
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中国人民银行内审部门,在行长的领导下,依照《中国人民银行领导干部履行职责审计办法(试行)》,根据(),独立实施领导干部履行职责审计。
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内审档案归档的主要内容为()被审计单位整改报告,内审报告,内审初步意见及反馈意见,内审事实确认书及反馈意见,被审计单位自查报告(述职报告),内审通知书(离任审计通知书),内审方案,工作底稿,调阅清单等与之有关的资料。
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内审部门根据工作需要,可以要求各职能部门、分支机构、行属企事业单位()报送有关的文件、账表、凭证及计算机业务处理资料,有关部门、单位和个人应及时提供。
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中国人民银行内审程序包括()五个阶段。
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