A后台集中对账原则
B统筹分工和专人负责原则
C相互制约原则
D差别管理原则
内部对账工作包括但不仅限于:()
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对于内部对账不符,查明原因后需进行账务调整的,应按照总行错账冲正管理办法的规定区分不符原因分别处理。
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存款人预留印鉴时应遵循柜台办理原则,整个过程须在有效监控范围内。
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如若是手工对账,对账部门应形成对账记录;如若是系统自动对账,对账部门不需要形成对账记录。
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利息核算应遵循收付实现制原则,每日或在每月末及时反映应计利息收支,确保损益的真实、准确。
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对账记录需要定期交档案保管部门,作为会计档案保管,保管期限为()
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新开账户首()个月,应由各机构合规员或业务经理打印客户明细账单,作为固定自查内容,观察账户资金变动情况,发现异常应及时联系客户对账。
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业务经理参与制定派驻机构有关管理、考核办法中涉及内部控制、柜员考核的内容,参与派驻机构对()、()、()、及()等的管理与考核。
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不符合会计人员工作交接规定的内容()
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