A总账系统与外围应用系统间的对账
B外围应用系统明细账与业务记录间的对账
C总账与会计报表之间的账表核对
D现金、贵金属、固定资产、抵债资产等财产的实物盘点及账实核对
内部对账工作应该遵循的基本原则有:()
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对于内部对账不符,查明原因后需进行账务调整的,应按照总行错账冲正管理办法的规定区分不符原因分别处理。
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如若是手工对账,对账部门应形成对账记录;如若是系统自动对账,对账部门不需要形成对账记录。
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对账记录需要定期交档案保管部门,作为会计档案保管,保管期限为()
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对于“XX工会”等专用账户,如果开户时申请为可取现的账户,其取现范围仅限于()
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新开账户首()个月,应由各机构合规员或业务经理打印客户明细账单,作为固定自查内容,观察账户资金变动情况,发现异常应及时联系客户对账。
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存款人的预留印鉴可以包括多个被授权签字人的签章,并可与开户银行约定不同签章被授权的业务权限,但每张印鉴卡片均应加盖单位公章。
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业务经理参与制定派驻机构有关管理、考核办法中涉及内部控制、柜员考核的内容,参与派驻机构对()、()、()、及()等的管理与考核。
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实地调查报告应如实反映调查情况,除其他监管部门要求外,内容必须包含但不限以下内容()
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