单选题

甲公司是通过网络进行零售的一家企业,在网上零售业务中,内部审计的咨询功能定位于发现接受订单和发货流程中可能会增加流程时间缺陷。在对管理工作流程的初步审查中,内部审计师注意到加公司减少重复劳动伤害的决议并未得到执行。那么内部审计师最好应该:()

A向人力资源部门提出建议。

B将问题记录在审计底稿中,但不向顾客报告。

C这个问题不会引起严重的经济风险,不应将其包含在审计目标中。

D和相关管理人员讨论这个问题,除非客户同意修订项目目标否则不将问题添加到审计目标中。

正确答案

来源:www.examk.com

答案解析

本题考查的知识点是内部审计活动的宗旨、权力和职责。内部审计师最好应该和相关管理人员讨论这个问题,除非客户同意修订项目目标否则不将问题添加到审计目标中。实务标准2210.C1表明审计咨询业务中应对风险的程度取决于顾客,如果客户同意修订协议,那么评估新的风险就可以增加在审计目标中。鉴于这不是保证业务,内部审计师在没有取得客户同意的情况不应将此项风险考虑进审计目标中。无论如何,这项风险都应提醒管理层关注,同时观察结果也应记录在审计底稿中。
相似试题
  • 内部审计师李某被任命对一家零售企业的产品质量合规性进行审计,但是该审计师的妻子是零售企业的销售部经理。在此种情况下,内部审计师应该:()

    单选题查看答案

  • 公司正在考虑购买一家小型的有毒废料处理工厂。内部审计师对这项收购进行审慎性检查。内部审计师的工作范围最不可能包括:()

    单选题查看答案

  • 通过对比发现,甲公司的销售收入与维修费用存在一定的关系。当维修费用下降50万美元时,收入下降了150万美元,这两者之间的相关系数可能等于:()

    单选题查看答案

  • 一家新近被收购公司的收购价取决于该子公司在未来一年的利润水平。子公司原有的所有者将继续经营该公司。在对于公司进行审计的过程中,审计人员应特别关注:()

    单选题查看答案

  • 某国际内部审计师被任命对一家高尔夫球场公司进行审计活动,在审计工作的闲暇时间,该公司的某位部门经理邀请该内审师到球场打高尔夫,该内部审计师应该:()

    单选题查看答案

  • 甲公司为特定的员工提供信用卡以备业务上使用。信用卡公司提供关于甲公司员工的所有交易的计算机文件。某审计师计划利用通用审计软件挑选相关交易来进行测试。以下使用通用审计软件难以证实的是:()

    单选题查看答案

  • 某公司正在收购另一家公司,该公司的内部审计师要确定被收购公司的现金状况是否真实。能够提供最具有说服力信息的业务技术是:()

    单选题查看答案

  • 一家大量投资于车辆维修的公用事业公司为了减少车辆被盗或损失的风险,应采取的内部控制措施是:()

    单选题查看答案

  • 一家公用事业公司将其大量业务置于车辆维修,为了减少车辆被盗或损失的风险,应采取的内部控制措施是:()

    单选题查看答案