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内部审计基础
  • 某内部审计师在审计过程中发现了关于采购业务流程中某项步骤的陈述可能是错误的,但是有没有确凿的证据来证实,所以遵照审慎性原则,该内部审计师不应该:()

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  • 下列关于内部控制的说法中不正确的是:()

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  • 审计主管在得出“审计证据足以支持记账分录得到恰当编制和批准”这一审计结论时,如果工作底稿中存在哪项内容,则该结论将不能得出。()

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  • 外部审计师对公司进行审计后,公司的管理层和董事会应该负责对外部审计的审计发现和审计建议后续跟踪检查,如果内部审计师在这其中也扮演了一定的角色,那么该内部审计师的职责可能是:()

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  • 根据法律标准规定,为证明经理安排雇员处理危险品废弃物的做法是非法的,应把下列哪项作为主要证据:()

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  • 内部审计师在审查企业流程过程中可以采取的行动是:()

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  • 某厂商经营制冰设备、软饮料装瓶操作、冰激凌制造和面包,为其自己的商店供应任何东西,从冰激凌到蛋糕。他们的分销渠道安排是哪种营销系统?()

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  • 以下哪项关于基准比较法的陈述是正确的?()

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  • 结构化的分析技术常常使用数据流程图,数据流程图的基本构成元素包括:()

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  • 内部审计师在与一位数据输入人员进行面谈时,讨论了用于追踪职员培训要求和遵循情况的计算机化系统。内部审计师确认这一系统存在潜在的重要缺陷。内部审计师应该:()

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  • 以下哪项审计证据更真实可信:()

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  • 首席审计执行官对制定内部审计活动的人力资源发展方案负有责任。这个方案应包括:()

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  • 鉴于管理层提出的紧急要求,事务繁忙的内部审计部门发现其已无法履行年度审计计划中包含的所有承诺。审计执行主管应采取的最佳行动方案是以下哪一项内容?()

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  • 内部审计师需定期评价控制措施及控制过程。以下描述中,内部审计师最应认可的控制理念是:()

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  • 以下哪项是IIA《职业道德规范》所允许的?()

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  • 如果要开展持续评估,以促进内部审计部门进行质量保障和改进工作,那么,可把以下哪项内容视为这类持续评估工作的组成内容?() Ⅰ.监督。 Ⅱ.来自审计客户的反馈。 Ⅲ.对业绩措施的分析。 Ⅳ.将预算审计时间和实际审计时间进行比较。

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  • 某内部审计师在审计过程中观察到公司的仓储部门存在不及时发货的情况,但是据仓库管理人员的说法,存货都是及时发出的,根据这种情况,内部审计师可以得出的初步审计结论是:()

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  • 内部审计师协会董事会被告知某位CIA的逃税行为已被证实并定罪。那么此CIA接下来很可能:()

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  • 内部控制的职能可以为实现组织目标的提供合理保证,但是存在一定的限制,限制目标实现的原因可能是:()

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  • 为减少与实物资产相关的潜在财务损失,资产应该按照一个数额来买保险,这个数额是:()

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