A撰写审计报告
B审计报告征求意见
C获取充分的证据
D检查处理阶段
内部审计报告应当包括审计概况、审计结论()。
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审计报告应当客观、完整、清晰,具有()并体现重要性原则。
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内控评价各阶段涉及的有关记录、表格、内部控制评价报告、纠正措施及跟踪改进情况均应作为内部控制档案妥善保管。
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被审计单位或个人可以自收到审计报告之日起()工作日内提出审计复审申请。
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内部审计机构应当建立激励约束机制,对内部审计人员的工作进行()。
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内部审批工作完成后,对涉及税前扣除的呆账核销,由一级支行牵头向有权()部门申报审批。审批通过后及时核销。
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按照《审计稽核基本制度》的稽核程序要求,经农商行领导签发的稽核整改意见书,送达被稽核单位后,被稽核单位必须认真执行,并按要求于()个工作日内向审计稽核部书面报告整改情况。
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各分支机构应当在接受直接授权后的()内完成对本机构的业务职能部门、下级分支机构及关键业务岗位的转授权工作。
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将审计报告分为简式审计报告和详式审计报告两种,是按()标准划分的。
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