A被审计单位意见
B被审计单位签字
C被审计单位盖章
D以上都对
采集被审计单位()作为审计证据的,应当在审计事实确认书中记录数据的采集和处理过程。
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审计人员编制的审计工作底稿不属于审计证据。
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审计证据的类型与取证途径不影响审计证据的充分性。
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审计人员对审计实施方案确定的审计事项,均应编制审计工作底稿,审计工作底稿应当包括以下内容()。
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审计工作底稿的复核工作应当由比审计工作底稿编制人员职位更高或者经验更为丰富的人员承担。
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审计证据是用以证明审计事项、支持审计结论、意见和建议的各种事实依据,主要包括()等。
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审计业务执行过程中,审计机构负责人应当加强对审计工作底稿的现场复核。
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内部审计机构应当建立审计工作底稿的一级复核制度,明确规定各级复核人员的要求和责任。
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下列哪些人应当对审计人员收集审计证据工作进行督导,并对审计证据进行审核()。
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