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农村合作金融机构内部审计
  • 客户申请临时调高信用额度需符合()条件。

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  • 《浙江省农村合作金融机构科技信息管理部门设置及人员配备指导意见》规定,以下岗位不可以兼任的有()。

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  • 审计通报的形式有()。

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  • 对审计中涉及的特定事项,审计部门或者审计人员有权调阅相关合同、文件和会议纪要等资料;也可向有关单位和个人进行调查,取得相关证明材料。

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  • 开展代理基金销售业务的人员无需取得基金业务销售资格,只要是综合柜员就可以销售。

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  • 审计项目质量责任人有下列情形之一的,应从重处理。()。

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  • CRS具有()功能。

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  • 每日营业前、营业期间及营业终了要对附行式自助设备进行不少于()次巡检。

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  • 审计人员在函证存款业务时,不必向存款账户已结清的客户发函。

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  • 下列哪些村料是属于审计委员会召开会议进行评议,并将相关书面决议材料呈报理事会讨论。()。

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  • 存放同业活期账户销户需通过资金业务系统操作。

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  • 计算机系统审计需对计算机系统的()进行审查和评价。

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  • 贷记卡电子现金账户具备()等交易的全部和部分功能,不具备透支、转账、取现功能。

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  • 收单业务包括()等业务环节。

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  • 当信息系统审计作为综合性内部审计项目的一部分时,内部审计人员在()阶段应当考虑项目审计目标及要求。

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  • 已列入风险信息共享系统和人民银行征信系统的风险商户,()内不得发展为特约商户。

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  • ()是持卡人不愿偿还或无力偿还,不能按时足额归还透支本息而给银行资产带来损失的可能性。

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  • 各类机构信息变更,均报省清算中心处理。

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  • 存放同业资金对象必须是银监会监管评级在二级(含)以上,在浙江省内设立机构满()年。

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  • 资金业务系统中可供出售金融资产在资产负债表日根据债券的()计提利息。

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