A月度审计计划
B季度审计计划
C期中审计计划
D年度审计计划
内部审计机构负责人、审计项目负责人和审计助理人员应接受同层次的后续教育以保持和提高专业胜任能力。
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内部审计机构只能在规定期限内实施后续审计。
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任意底稿加载项中,点开底稿信息,可以在此界面录入相关(),作为后续审计提供依据。
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在制定年度审计计划时,内部审计机构负责人应根据审计项目的()规划审计项目执行的先后顺序。
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内部审计机构负责人的任免应当由()经过适当程序确定。
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内部审计机构负责人应当担任控制自我评估的(),并加强对控制自我评估过程的督导。
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内审机构应建立审计工作底稿的分级复核制度,明确规定各级复核的要求和责任,其中内部审计机构负责人和实际复核人员对审计工作底稿的复核负完全责任。
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内部审计机构和人员在进行效率性审计时,可以从以下()方面考虑。
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后续审计是内部审计工作自身规范的一部分,有利于明确组织内部责权划分。
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