A对
B错
在制定年度审计计划时,内部审计机构负责人应根据审计项目的()规划审计项目执行的先后顺序。
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审计项目负责人可根据被审计单位的()确定项目审计计划和审计方案内容的繁简程度。
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内部审计机构负责人可以适时安排后续审计工作,并将其列入()。
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内审机构应建立审计工作底稿的分级复核制度,明确规定各级复核的要求和责任,其中内部审计机构负责人和实际复核人员对审计工作底稿的复核负完全责任。
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内部审计机构负责人的任免应当由()经过适当程序确定。
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为保证审计的独立性,SOX法案规定:会计师事务所为某一审计客户提供审计服务时,审计项目合伙人(或对审计项目实施最终复核的人)担任该审计项目负责人的任期不得超过()年。
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内部审计机构负责人应当担任控制自我评估的(),并加强对控制自我评估过程的督导。
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企业内部控制评价是一项难度非常大的工作,需要强有力的组织保障。应该是企业最高级次的组织和人员进行总体负责。董事会下设审计委员会,在行政系统——经营管理系统设置审计机构;审计委员会成员由()等组成。
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审计委员会负责审查企业内部控制,监督内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况,协调内部控制审计及其他相关事宜等。审计委员会负责人应当具备相应的()。
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