A控制过程;
B控制环境;
C治理过程;
D管理的理念和经营风格。
以下哪项是对内部审计师在组织现存的风险管理、控制以及治理过程中的工作目标的最恰当地描述?()
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在某组织中,内部审计师发现很多员工运用变通绕过控制的证据,以下哪项是减少组织面对的控制风险的最好途径?()
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与保护隐私管理有关的控制措施存在缺陷,造成这种情况的一大原因是没有遵守以下哪项内容:() Ⅰ.公司的内部隐私政策。 Ⅱ.财务会计准则。 Ⅲ.有关隐私的法律和法规。Ⅳ.标准。
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与保护隐私管理有关的控制措施存在缺陷,造成这种情况的一大原因是没有遵守以下哪项内容:() Ⅰ.公司的内部隐私政策。 Ⅱ.财务会计准则。 Ⅲ.有关隐私的法律和法规。 Ⅳ.标准。
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与保护隐私管理有关的控制措施存在缺陷,造成这种情况的一大原因是没有遵守以下哪项内容:() Ⅰ.公司的内部隐私政策。 Ⅱ.财务会计准则。 Ⅲ.有关隐私的法律和法规。 Ⅳ.标准。
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根据《萨班斯一奥克斯利法案》第302条款,管理当局对于内部控制评估、组织控制环境的评估和声明应该关注以下哪项?()
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以下哪项是首席审计执行官在制订年度审计计划时要考虑组织战略计划的理由?()
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以下哪项是控制的最佳定义?()
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某组织决定重新修改许多主要工序,以下列出的员工抵制这种变化的各种理由中哪项是最不可能的?()
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