A定期对购买代表的工作进行轮换
B要求内部审计对特定的购买行为和应付账款进行确认
C明确所有的购买行为必须通过购买单价复核
D指导采购部门记录所有的购买价格,并每6个月进行复核。
正如组织的差旅政策所描述的,特定的定期航线机票信息包括费用类别、购买时间以及最低的折扣率。这些机票信息在员工向组织授权的差旅票代办处购买机票时可以获取并可向管理部门报告。某份报告提供的信息是为了:()
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为了让公司更好的发展,某一部门经理参加了商业信息买卖活动,并且让组织获得了利益。某内部审计师在发现这一行为后,该内部审计师应该:()
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公司为了扩大销售量,允许购买方进行赊销,这时产生的风险是:()
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某组织的员工新招收一批员工,员工均为下岗工人,没有对口的专业工作经验,且大家工作沟通存在一定的困难,为了保证业务的顺利进行,该组织主管应该采用的管理方式是:()
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管理者为了解决由于部门之间沟通不畅导致的冲突应该采取的合理措施是:()
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为了节约成本,对于同一种原材料,管理层要求必须在价格最低的供应商处购买,内部审计师为了检查采购员是否遵循了这一规定,应该采取的措施是:()
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为了加强内部审计部门的日常运作,首席审计执行官需要行政上的报告,则这种报告不包括:()
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为了以方式提高内部审计部门的独立性,对首席审计官而言,报告关系应该是以下哪一项内容?()
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由内部审计部门协调执法检查员工作对组织是有益的,因为内部审计师能:()
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