A审计反馈
B审计移送
C审计决定
D审计谈话
审计组应在收到被审计对象反馈意见后的()内完成审计结果报告,并连同反馈意见报派出机构内部审计部门负责人审核,并报分管领导审定。
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内部审计部门统一组织的多个审计项目,应根据需要汇总审计情况和结果,编制(),并经分管领导审核后,向派出机构审计委员会或高管层报送。
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审计涉及系统测试的,各行社应要求外部审计组派出专业的(),经信息管理部门审批,在系统管理员在场情况下进行测试。
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内部审计部门在组织审计中发现重大违规问题或重大风险事项等方面事项,可以采用()方式向派出审计机构或上一级审计部门报告。
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下列哪些内容经分管领导签批后,被审计对象必须按载明的要求在规定时间内执行完毕,并将执行结果及有关复印件书面报派出审计组的机构。()。
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审计决定采用()形式,由派出机构内部审计部门拟订,经部门负责人审核后报分管领导审核签发。
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审计部门根据经济责任审计事项,组成审计组,审计组由以下人员组成()。
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审计档案按“谁派出谁保管”原则保管。省农信联社组织的项目档案,各审计组应在档案立卷完成后()内移交审计处。
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经济责任审计结果报告经主管领导签批生效后,作为经济责任审计报告正式文本,分别送审计任务派出机构的()各一份,同时抄报上一级机构的()各一份,根据需要,抄报有关单位及领导。
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