A授权审批控制
B财产保护控制
C预算管理控制
D运营分析控制
明确各岗位办理业务和事项的权限范围、审批程序和相关责任,建立重大事项集体决策和会签制度;相关工作人员应当在授权范围内行使职权、办理业务。这些属于内部控制控制方法中的()。
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内部授权审批控制指要求单位根据国家有关规定和单位的经济活动业务流程,在内部管理制度中明确界定各项经济活动所涉及的表单和票据,要求相关工作人员按照规定填制、审核、归档、保管单据。
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企业在编制合并财务报表时,对于能够实施控制的子公司,应当纳入合并财务报表范围。对于能够与其他投资者一并实施共同控制的合营企业,在合并财务报表中()
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在原设定受益计划终止时应当在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至()。
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在总机构应当汇总计算时,非营改增试点地区分支机构发生《应税服务范围注释》所列业务的销售额,计算公式为()。
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资产管理中,单位应当建立健全货币资金管理岗位责任制,合理设置岗位,不得由一人办理货币资金业务的全过程。这属于控制方法中的()。
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内部审计机构应当根据经过批准后的()和其他授权或者委托文件编制审计通知书。
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在集团审计中,对于不重要的组成部分,注册会计师应当执行的工作的类型是()。
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在其他条件不变的情况下,会引起总资产周转率指标上升的经济业务是()。
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