A账账相符
B账簿相符
C账实相符
票据中心操作人员应与柜台人员定期就票据系统与核心系统中()的数据进行核对,柜台经理应按规定频率对柜台人员保管的贴现汇票、贴现凭证底卡等进行账实核对。如果核对中发现问题,应及时查找解决。
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对于账务核对不一致的,应逐笔进行核实并及时处理。有关账务核对与处理措施应进行相应的记录,记录要专夹保管,按季装订,归档保管。()
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日终签退前柜员必须将柜员现金箱内的有价单证()与ABIS账务记录及《重要空白凭证、有价单证及其它有价值品保管使用登记簿》核对相符。
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代保管有价值品应当双人会同定期核对,做到()相符。
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在银企对账中,账务核对发现的不符账项,要于()工作日内查明原因。属于本行错账的,应经()确认后及时调整;发现可疑账务的,要及时向上级报告,并妥善处理。
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抵质押品及代保管品要建立定期核对制度,保证()核对一次,做到账账、账簿、账实相符。
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代保管有价值品应当()定期核对,做到账实、账簿、账证相符。
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代保管品的账账、账簿、账实核对应坚持()至少核对一次的原则。会计部门要确保代保管有价值品表外科目的核算准确。
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本行与同业往来对账时,必须认真核对()是否及时、()是否正确。如有不符应及时查明原因,进行相应处理。
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