A2个会计主管
B1个会计主管
C2个支行行长
D1个支行行长
“对账工作操作规程”中要求账务核对中发现的不符账项,要于几个工作日内查明原因。()
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账务核对中发现的不符账项,要于()查明原因。
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对账中发现不符账项,应于()个工作日内查明原因。
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在辖内往来对账过程中发现未达账项或余额不符,应及时查明原因,对账工作应于次月()日(包括节假日)前完成
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在人行往来、同业往来对账过程中发现未达账项或余额不符,应及时查明原因,对账工作应于次月()日(包括节假日)前完成
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对内部账务进行核对时出现的不符账项,应于二个工作日内查明原因,清查完毕。()
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在银企对账过程中,会计人员在收到回执后,要进行()核对,核对无误后,在“中国光大银行账户余额对账单-发出、收回登记簿”上加盖验印审核人名章,并就余额对账情况进行登记。
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对客户的未达账项或客户提出的异议和疑问,应由分行会计部对账人员通知开户行营业室经理审核处理或查清原因,属于华夏银行账务核算差错的,应于查明原因后()核对和调整完毕。
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在对账管理中,应该核对的账务有哪些?
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