A系统抽样法,抽查已付款凭证
B整群抽样法,抽查已付款凭证
C随机抽样法,抽查已付款凭证
D判断抽样法,抽查可疑’付款凭证
对应付账款审查的目不应包括()。
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对应付账款期末余额变动合理性进行分析的主要指标及措施有()。
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对应付账款期末余额变得的合理性进行分析性复核的主要指标和措施是()
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审计人员对被审计单位内部控制进行初步评价的内容主要包括()。
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对应收账款内部控制建立和运行负有主要责任的人员是()。
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经过对内部控制初步评价,如果认为内部控制设计不合理,决定不依赖某项内部控制的,审计人员可以()。
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审计人员初步调查付款环节内部控制,发现几笔应付账款是对以前采购业务重复付款所作的调整,这些发现说明了()。
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对内部控制进行初步评价的内容有()。
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被审计单位采用计算机处理采购业务,订货单、验收单均没有纸质凭证,审计人员准备对付款正确性进行测试,最佳审计程序是()。
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