A确定与市场租金相比,该公司租赁办公场所的租金是否合理。
B确定该机构的设施是否通过竞争手段采购。
C确定与所需功能相比,该机构设施的实际功能是否合理。
D确定雇员对该机构各部门之间的办公场地分配是否满意。
贷款委员会并未恰当地履行其职能是银行业面临的一种批评,其中包括检查贷款申请,确定既定抵押物的实际存在,在同意贷款前评价相关风险等。在收集有关贷款委员会是否有效运作的证据时,内部审计师应当:()
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如果某审计师希望测试是否只有经过授权才能修改计算机程序,那么,最有效的审计程序应该是:()
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在审计某计算机服务合同时,内部审计师发现,虽然合同只要求承包商提供恰当水平的安全性,但承包商开发了所在行业最先进的安全程序。假设公司需要比较高的安全度,在评价公司是否向承包商支付了超出公司需要的电脑安全程序费用时,以下哪些潜在证据来源可能具有相关性?() Ⅰ、将安全系统与类似系统所应用的实务相比较。 Ⅱ、将安全系统与近期刊物上有关该最先进系统相比较。 Ⅲ、对安全系统的作用进行测试。
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某机构要求其首席审计执行官对违反行为守则的情况进行监测和报告。那么,该首席审计执行官应该:()
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某财务总监发现有一个竞争者似乎能接触到该公司的定价信息。内部审计师认为信息泄漏是在数据从分公司向总公司进行电子传输时发生的。下列哪项控制措施能最有效地防止信息泄漏?()
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管理层要求内部审计活动对某主要分部的电话营销情况开展审计,并要求其对提高该经营管理控制问题提出相应的程序与政策上的建议。CIA是否应该接受,该业务:()
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确定风险管理过程是否有效是内部审计师对某些事项进行评估后的判断,这些事项不包括:()
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某内部审计师发现公司的财务部经理签发了一章支票,该支票的收款方为虚假的供应商,然后将款项转移到了自己名下的一个工厂账户上,则该内部审计师为防止类似的事件再次发生提出了一些建议,下列能最有效地防止该舞弊的:()
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判定某个风险管理程序是否有效,需要内部审计师对一些事项进行评估,下列选项中不属于这些事项的是:()
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