A管库员
B会计主管
C行长
D支行负责人
金库库存现金专用尾箱在()必须办理出库,查库时必须开箱清点。
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储蓄岗位负责人必须坚持查库制度,做到()至少1次对本营业网点的库存现金进行清点。
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网点业务主管对专管员和柜员经管的假币实物(),核查情况在现金查库情况表中记录。
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上级行有关部门派员查现金库,必须持本人身份证件,经被查行金库主任或副主任查验并陪同,方可进行查库。
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分行分管行长组织(核查小组成员须为非中心金库经管部门人员)并参与对中心金库的核查不得少于()一次。核查时,必须核查金库内的所有现金、有价单证、代保管物品、贵金属。
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金库实行双人管库制度,管库员必须坚持()、同锁库。
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营业网点现金库箱、领解现金封包、柜员现金零包的开启、装袋和交接必须在()内,双人会同办理。
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查库必须坚持“查必彻底”的原则,不得以()检查或抽查替代全面查库。
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凭证核查时,被查管证员(或柜员)在系统进行凭证查库处理,核查人员输入单证库存数量和起止号码后,系统自动进行核对,并生成凭证查库情况表。
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