A由定期评估支持确定
B由董事会决定
C根据经济指数,例如消费价格指数自动调整
D等于单个资产的账面价值
下列情形中,可以为内部审计师认为该公司在资产安全方面存在问题的看法提供支持的是:()
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内部审计师怀疑财务报表可能存在潜在的误报情形,但缺乏可靠证据。内部审计师采取以下哪项行为将会违背应有的职业审慎原则?()
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某内部审计师在对某保险公司进行审计时发现,该公司高层管理人员为了逃避重大法定制裁,故意在提交给监管机构的财务报表中将资产项下的20万美元进行了错误分类。要继续遵守《国际内部审计师协会职业道德规范》,审计师应采取的最合适的措施是什么?()
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为了掩饰盗窃资产,最可能使用的虚假分录是:()
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如果内部控制非常薄弱,以下各项可能存在的滥用公司资产的舞弊中风险最高的领域是:()
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终端用户可能通过修改标准程序以获取原本无法直接获取的财务和经营数据的子集,与此相关的最大风险是:()
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一家大量投资于车辆维修的公用事业公司为了减少车辆被盗或损失的风险,应采取的内部控制措施是:()
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一家公用事业公司将其大量业务置于车辆维修,为了减少车辆被盗或损失的风险,应采取的内部控制措施是:()
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应收账款作为企业的重要资产,应该进行重点审计,内部审计师为了证明应收账款的真实性,采取的最佳程序是:()
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