A主管会计
B二级主管行长
C经办柜员
网点收到差错单应在()个工作日内,详实回复核查结果、整改措施。
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二级行会计主管行长负责对事后监督中心下发的差错进行(),督促柜员整改,并在事后监督中心“差错整改单”上签章确认;对事后监督系统下发的风险预警信息进行认真核查并及时进行回复。
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网点对差错查询内容有异议,须由()与监督监控中心负责人联系沟通。
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各代销点在收到物流快递后应及时完成黄金产品验收,验收须由()共同完成。
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营业网点发生人民币()的现金差错,上报至中心(直属)支行主管行长。
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营业网点必须坚持碰库制度,常规午间碰库可由柜员本人操作;如遇长期离岗情况,须由()会同柜员双人盘库后,双人加封并签章后方可离岗。
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营业网点发生人民币1000元(含)以上的现金差错,上报至二级支行或同等级别的主管负责人
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二级行会计主管行长应负责组织落实现金出纳长短款差错的核查工作,如当日不能查实解决做现金长短款挂账处理,并在()上签字确认后按会计出纳制度的要求进行上报审批处理。
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营业网点应认真处理客户的批评和投诉,投诉人有联系方式的,应于5日内给予有效答复。
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