A“行社董(理)事长室、行长室(主任室)”
B“省农信联社**办事处”
C“省农信联社**审计处”
D“省农信联社”
行社开展的自定审计项目,一般主送“行社董(理)事长室、行长室(主任室)”,同时抄送所在办事处备案,办事处每()汇总,将电子文档上报省农信联社审计处。
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各行社向外部审计组提供的调阅资料须做到交接双方的签章并注明时间,涉密资料须按单位规定的权限范围,经()审批后方可提供。
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审计涉及系统测试的,各行社应要求外部审计组派出专业的(),经信息管理部门审批,在系统管理员在场情况下进行测试。
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各行社应对辖内机构丰收贷记卡业务开展经常性的检查,每季必须开展对发卡机构的检查,对辖内办理丰收贷记卡业务营业网点的检查面不低于()。
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《浙江省农村合作金融机构信息化项目管理办法》规定,三级应用系统可由各地市、各行社自主开发或购买第三方产品。项目实施前,向省农信联社信息技术处及办事处报批。
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各行社应审核外审机构和人员的相关资质,包括()等,对相关资料复印备案。
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审计部门一般在接到被审计单位的整改报告后()内开展后续审计,并确定审计方式、时间和人员安排。
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审计组长应根据(),结合调查了解被审计单位及其相关情况,在审计项目实施前,编制审计项目实施方案。
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审计组应根据(),拟定审前调查提纲,认真开展审前调查,充分了解被审计单位的现状,并落实审计人员记录审前调查情况和审计重点。
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