A功能测试
B实质性审查
C分析
D业务程序测试
审计人员按照被审计单位内部控制程序,选择若干笔业务独立地重做一遍,以验证相关控制程序的遵循情况的审计方法是()。
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审计人员审查长期借款业务时,为确定"长期借款"账户余额的真实性进行函证,选择的函证对象应是()。
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被审计单位采用计算机处理采购业务,订货单、验收单均没有纸质凭证,审计人员准备对付款正确性进行测试,最佳审计程序是()。
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审查某企业融资租赁业务,发现该企业每年年初支付融资租赁费18万元的记录为借记"制造费用"、贷记"银行存款审计人员对被审计单位的处理认定为()。
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下列属于社会审计组织业务中审计业务的内容有()。
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社会审计组织的审计业务有()。
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审计人员执行审计业务,应当具备下列()资格条件。
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我国社会审计组织的业务范围有()。
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薪酬业务循环审计目标包括证实()。
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