A应有的控制不存在或设计不合理
B控制未执行或执行不完整
C控制执行程序错误或者未按授权规定执行
D控制已执行但控制结果不正确
控制缺陷依据导致财务报告错报的影响程度和错报发生可能性分为三类,下列哪项不属于控制缺陷()
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下列不属于盘点数据准确性控制的措施是()
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经验分享时间不宜过长,可控制在()分钟左右,原则上不超过()分钟。
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以下不属于《企业内部控制基本规范》对风险评估要求的是()
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控制措施中描述的控制在实际中没有执行或执行不完整,或者已执行,但不符合相关规定指的是哪一类例外事项问题()
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企业应当结合()结果,通过手工控制与自动控制、预防性控制与发现性控制相结合的方法,运用相应的控制措施,将风险控制在可承受度之内。
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风险控制文档是针对识别出的风险的末级子流程,以()的形式完整体现风险类别、风险描述、控制目标的类型、控制目标具体描述、现有控制措施、控制方法、控制类型、控制频率、控制实施证据、控制文件的文号及名称等内容的文档。
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基于COSO基础的内部控制定义是:由企业董事会、监事会、经理层和全体员工共同实施、旨在实现()的过程。
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()是内部控制体系的基础,确立了公司风险管理的总体态度,是有效实施风险管理的保障,直接影响内部控制体系的执行、公司经营目标及整体战略目标的实现。
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