A应有的控制不存在或设计不合理
B控制未执行或执行不完整
C控制执行程序错误或者未按授权规定执行
D控制已执行但控制结果不正确
一项控制,描述了多个作业步骤,但测试时发现实际执行程序有误,没有按规定的程序执行控制的作业步骤;或是一项关键控制由未经授权的岗位人员执行或岗位人员的控制权限超过授权范围指的是哪一类例外事项问题()
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业务流程图是在业务流程管理信息系统中用来描述()中存在的风险点和控制措施等相关信息。
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权限指引是以公司业务流程中的()为基础,描述公司有效性审核、审查、审批的控制范围。
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风险控制文档是针对识别出的风险的末级子流程,以()的形式完整体现风险类别、风险描述、控制目标的类型、控制目标具体描述、现有控制措施、控制方法、控制类型、控制频率、控制实施证据、控制文件的文号及名称等内容的文档。
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()是企业准备借助他人力量,采取业务分包、购买保险等方式和适当的控制措施,将风险控制在风险承受度之内的策略。
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企业应当结合()结果,通过手工控制与自动控制、预防性控制与发现性控制相结合的方法,运用相应的控制措施,将风险控制在可承受度之内。
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下列不属于盘点数据准确性控制的措施是()
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()是内控体系框架要素中对内部控制的再控制。
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应该建立的控制被测试单位没有建立或者建立的控制设计不合理,达不到控制目标指的是哪一类例外事项问题()
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